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全面內部控制審計,是針對組織所有業(yè)務活動的內部控制,包括()、內部監(jiān)督五個要素所進行的全面審計。
A.內部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
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多項選擇題
內部審計人員開展內部環(huán)境要素審計時,應當以《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和各項應用指引中有關內部環(huán)境要素的規(guī)定為依據,關注()、人力資源、社會責任等,結合本組織的內部控制,對內部環(huán)境進行審查和評價。
A.組織架構
B.發(fā)展戰(zhàn)略
C.組織文化
D.組織管理
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多項選擇題
內部審計人員應當綜合運用()、實地查驗、抽樣和比較分析等方法,充分收集組織內部控制設計和運行是否有效的證據。
A.訪談
B.問卷調查
C.專題討論
D.穿行測試
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