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多項選擇題
內部審計人員應當綜合運用()、實地查驗、抽樣和比較分析等方法,充分收集組織內部控制設計和運行是否有效的證據(jù)。
A.訪談
B.問卷調查
C.專題討論
D.穿行測試
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多項選擇題
內部控制審計主要包括下列程序:編制項目審計方案、()、認定控制缺陷、編制審計報告。
A.組成審計組
B.實施現(xiàn)場審查
C.下發(fā)事實確認
D.匯總審計結果
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多項選擇題
內部審計人員應當根據(jù)獲取的證據(jù),對內部控制缺陷進行初步認定,并按照其性質和影響程度分為()。
A.重大缺陷
B.主要缺陷
C.重要缺陷
D.一般缺陷
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