問答題

【簡答題】

審計(jì)人員審查某公司2007年賬務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)7月份“應(yīng)付賬款———甲公司”明細(xì)賬中有一筆記錄的摘要含糊不清,且從未從甲公司采購任何貨物。審計(jì)人員調(diào)閱7月25日的52#記賬憑證,
其會(huì)計(jì)分錄為:    
借:銀行存款526500       
貸:應(yīng)付賬款526500 
而記賬憑證中的附件是一張銀行解繳單及銷售發(fā)票記賬聯(lián),其中銷售金額為450000元,增值稅為76500元。 指出其中存在的問題,并提出改正意見。

答案: 審計(jì)意見:
該公司為了隱瞞利潤、少交稅款,將銷售收入526500元隱匿在“應(yīng)付賬款”賬...
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問答題

【簡答題】

其會(huì)計(jì)分錄為:    
借:銀行存款   3510000     
貸:應(yīng)付賬款    3510000 
所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單回單,以及分別向甲公司等購貨單位開出的發(fā)貨票。 
指出其中存在的問題,并提出改正意見。

答案: 被審計(jì)單位利用往來賬隱瞞收入,不但偷漏了流轉(zhuǎn)稅款,也因人為壓低了利潤數(shù)導(dǎo)致少納所得稅。
調(diào)整分錄:
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