問答題

【簡答題】審計人員在審查某企業(yè)2007年度12月應(yīng)付賬款時發(fā)現(xiàn)本月應(yīng)付賬款比上月大幅度減少。審計人員懷疑企業(yè)存在隱瞞應(yīng)付賬款的問題,決定進(jìn)一步審查。審計人員通過進(jìn)一步審查購貨合同、入庫單、驗收報告等原始憑證,了解到該企業(yè)12月10日有117萬元材料驗收入庫,發(fā)票賬單已到達(dá),貨款尚未支付,而應(yīng)付賬款總賬和明細(xì)賬中都沒有記錄。根據(jù)規(guī)定,企業(yè)購入貨物已驗收入庫、發(fā)票賬單已到達(dá),應(yīng)記錄負(fù)債。指出存在的問題。

答案: 審計意見:
該企業(yè)不核算應(yīng)付賬款,違反規(guī)定,屬于隱瞞應(yīng)付賬款行為。
調(diào)整會計分錄為:
借:...
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問答題

【簡答題】

其會計分錄為:    
借:銀行存款   3510000     
貸:應(yīng)付賬款    3510000 
所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單回單,以及分別向甲公司等購貨單位開出的發(fā)貨票。 
指出其中存在的問題,并提出改正意見。

答案: 被審計單位利用往來賬隱瞞收入,不但偷漏了流轉(zhuǎn)稅款,也因人為壓低了利潤數(shù)導(dǎo)致少納所得稅。
調(diào)整分錄:
...
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