單項選擇題

內部控制審計應當以()為基礎,根據風險發(fā)生的可能性和對組織單個或者整體控制目標造成的影響程度,確定審計的范圍和重點。

A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風險評估
D.控制測試

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