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《內(nèi)部審計具體準則》所稱風險管理,是對影響組織目標實現(xiàn)的各種不確定性事件進行識別與評估,并采取應對措施將其影響控制在可接受范圍內(nèi)的過程。風險管理旨在為組織目標的實現(xiàn)提供合理保證。
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內(nèi)部審計人員在評價內(nèi)部控制時,按照項目的性質和需要,既可以對全部控制要素進行評價,也可以只對部分控制要素進行評價。
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如果管理層沒有制定合適的評價標準,內(nèi)部審計人員應向適當管理層報告。
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