A、內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo) B、內(nèi)部審計(jì)的核心是強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)的增值作用 C、內(nèi)部審計(jì)的重心從事前風(fēng)險(xiǎn)管理和過程控制轉(zhuǎn)向事后評(píng)價(jià)控制 D、內(nèi)部審計(jì)的職能是確認(rèn)和咨詢
A、隸屬于財(cái)會(huì)部門 B、隸屬于總經(jīng)理 C、設(shè)在監(jiān)事會(huì) D、董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),在行政管理系統(tǒng)設(shè)置審計(jì)機(jī)構(gòu)
A、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度審計(jì)計(jì)劃的編制工作 B、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目的性質(zhì)、復(fù)雜程度及時(shí)間要求,合理安排審計(jì)資源 C、后續(xù)審計(jì)安排不屬于年度審計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容 D、年度審計(jì)工作目標(biāo)屬于年度審計(jì)計(jì)劃的基本內(nèi)容