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了解被審計(jì)單位存貨與倉儲(chǔ)循環(huán)的內(nèi)部控制是識別和評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序的基礎(chǔ)。
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判斷題
因?yàn)橘Y產(chǎn)減值的計(jì)提會(huì)影響企業(yè)的利潤,所以在利潤的壓力下,管理層都有可能傾向較少計(jì)提。
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判斷題
對于非正常的存貨增長,注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)該向管理層詢問理由,如果管理人員的回答令人滿意,注冊會(huì)計(jì)師就不用做進(jìn)一步地證實(shí)。
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