A.詢(xún)問(wèn)被審計(jì)單位管理層和內(nèi)部其他相關(guān)人員 B.分析程序 C.觀察 D.控制
A、甲公司對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用 B、甲公司的內(nèi)部控制 C、甲公司的目標(biāo)、戰(zhàn)略以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) D、行業(yè)狀況、法律環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素
A、融資能力受到限制 B、持續(xù)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)流動(dòng)性出現(xiàn)問(wèn)題,包括重要客戶(hù)流失 C、信息技術(shù)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略不協(xié)調(diào) D、事項(xiàng)或交易在計(jì)量時(shí)存在重大不確定性