單項選擇題

內部審計師發(fā)現(xiàn)貸款委員會并未恰當履行其職能,其中包括檢查貸款申請、貸款額度審批,確定是否有抵押物,在同意貸款前評價相關風險等。內部審計師在收集有關貸款委員會是否有效運作的證據(jù)時,應當:()

A.向有專業(yè)經驗的專家咨詢
B.對貸款企業(yè)實地考察
C.檢查各項具體貸款項目上的委員會成員簽名,并確定在各項會議上貸款金額以及在審批各項貸款時大致花費的時間
D.對貸款企業(yè)盈利狀況的了解

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