A.向有專業(yè)經驗的專家咨詢 B.對貸款企業(yè)實地考察 C.檢查各項具體貸款項目上的委員會成員簽名,并確定在各項會議上貸款金額以及在審批各項貸款時大致花費的時間 D.對貸款企業(yè)盈利狀況的了解
A.內部審計活動必須評估風險管理的有效性,并對其改善作出貢獻 B.風險管理過程通過持續(xù)性管理活動、個別評估或兩者結合的方式受到監(jiān)督 C.內部審計師必須在實際工作中對風險進行管理,從而承擔管理層的責任 D.內部審計部門必須評估發(fā)生舞弊的可能性以及所在組織如何管理舞弊風險
A.按要求向管理人員提供審計工作報告,并與其討論任何可能要求采取相關行動的事項 B.不向管理人員提供相關內容,因為它屬于內部審計部門的文件記錄 C.在董事會上只對管理層認可的事項進行報告 D.僅將報告中有關內部控制的薄弱環(huán)節(jié)告訴管理層