單項選擇題

某內(nèi)部審計師被授命前往某公司進行審計,在對該公司風險管理進行審計的過程中,下列哪項不是內(nèi)部審計師應(yīng)該采取的行動:()

A.對信息系統(tǒng)的經(jīng)營部門審計中,通過判斷該部門目標與組織整體目標的一致性來評估該部門的有效性
B.就業(yè)務(wù)流程中發(fā)現(xiàn)的風險信息在組織內(nèi)部及時溝通,讓職員、管理層和董事會履行其相關(guān)責任
C.在生產(chǎn)加工部門針對其所有資產(chǎn)的安全性進行審查,并評估可能存在的風險
D.在對采購循環(huán)系統(tǒng)的審計過程中通過管理風險協(xié)助管理層改善風險管理流程

微信掃碼免費搜題