A.將內(nèi)部審計部門的計劃和資源需求報告高級管理層和審計委員會,以便他們審查和批準。 B.與其他內(nèi)部或外部的審計和咨詢服務提供者進行協(xié)調(diào),確保適當?shù)母采w面,最大限度地減少重復工作。 C.監(jiān)督組織風險管理系統(tǒng)的建立,管理和評價。 D.對管理層是否針對報告的重大風險采取了適當?shù)男袆舆M行跟蹤檢查。
A.職業(yè)道德和組織目標。 B.學習計劃和組織目標。 C.學員的專業(yè)能力。 D.組織的目標。
A.解決沖突。 B.討論審計發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議。 C.確定以后的審計重點。 D.確定管理人員對審計發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議的行動和反應。