A.內(nèi)部審計部門對制定的賒銷標(biāo)準(zhǔn)的合理性進(jìn)行評估 B.銷售部門負(fù)責(zé)確定客戶的信用等級 C.對于沒有達(dá)到賒銷標(biāo)準(zhǔn)的客戶須采用現(xiàn)銷 D.倉庫在收到賒銷部門的批準(zhǔn)后對貨物進(jìn)行運(yùn)送
A.在提交最終審計報告之前擴(kuò)大審計工作范圍。 B.繪制內(nèi)部控制系統(tǒng)流程圖。 C.如果發(fā)生損失則在最終審計報告中注明例外。 D.實施理想的控制。
A.對用戶控制實施測試。 B.對輸入關(guān)鍵應(yīng)用的數(shù)據(jù)實施編輯測試。 C.對軟件許可程序?qū)嵤┚C合測試。 D.對執(zhí)行程序的邏輯實施實質(zhì)性測試。