A.內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)制定的賒銷標(biāo)準(zhǔn)的合理性進(jìn)行評(píng)估 B.銷售部門負(fù)責(zé)確定客戶的信用等級(jí) C.對(duì)于沒有達(dá)到賒銷標(biāo)準(zhǔn)的客戶須采用現(xiàn)銷 D.倉(cāng)庫(kù)在收到賒銷部門的批準(zhǔn)后對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)送
A.在提交最終審計(jì)報(bào)告之前擴(kuò)大審計(jì)工作范圍。 B.繪制內(nèi)部控制系統(tǒng)流程圖。 C.如果發(fā)生損失則在最終審計(jì)報(bào)告中注明例外。 D.實(shí)施理想的控制。
A.對(duì)用戶控制實(shí)施測(cè)試。 B.對(duì)輸入關(guān)鍵應(yīng)用的數(shù)據(jù)實(shí)施編輯測(cè)試。 C.對(duì)軟件許可程序?qū)嵤┚C合測(cè)試。 D.對(duì)執(zhí)行程序的邏輯實(shí)施實(shí)質(zhì)性測(cè)試。